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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025972
Monto de la Factura
₲ 642.620
Nro. Solicitud de Transferencia
100426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.283

Retención DNCP
₲ 2.337
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-90875
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.138.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.138.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268253
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil