Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0069699
Monto de la Factura
₲ 7.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12001-14-87763
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.952.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.952.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266936
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de rodados.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas