Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010847
Monto de la Factura
₲ 8.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.076
Retención DNCP
₲ 29.612
Retención IVA
₲ 228.955
Retención Renta
₲ 228.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-12009-23-237416
Monto Contrato
₲ 438.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.532.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.532.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438397
Nombre de la Licitación
CVEX N° 03/2023 CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION - URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS? - ID 438397
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia