Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032009
Monto de la Factura
₲ 19.321.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211289
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.007.638
Retención DNCP
₲ 67.450
Retención IVA
₲ 526.950
Retención Renta
₲ 702.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CE-14001-22-219359
Monto Contrato
₲ 99.983.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica