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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029062
Monto de la Factura
₲ 1.537.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.233

Retención DNCP
₲ 5.425
Retención IVA
₲ 41.943
Retención Renta
₲ 41.943
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CE-14001-22-219359
Monto Contrato
₲ 99.983.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.043.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.043.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica