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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007897
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.603.429

Retención DNCP
₲ 110.857
Retención IVA
₲ 428.571
Retención Renta
₲ 857.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
MDS/038/2020
Código de Contratación (CC)
CE-12018-20-193837
Monto Contrato
₲ 347.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.628.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.628.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385826
Nombre de la Licitación
Contratación por Vía de la Excepción para Adquisición de Alimentos para Ollas Populares.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social