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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033892
Monto de la Factura
₲ 174.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.128.713

Retención DNCP
₲ 643.858
Retención IVA
₲ 2.489.143
Retención Renta
₲ 4.978.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12008-19-177865
Monto Contrato
₲ 1.295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.115.581.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.115.581.388

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)