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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 176.013.018
Nro. Solicitud de Transferencia
138469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.791.462

Retención DNCP
₲ 620.846
Retención IVA
₲ 4.800.355
Retención Renta
₲ 4.800.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-176925
Monto Contrato
₲ 176.013.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.791.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.791.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES 2019
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes