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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006925
Monto de la Factura
₲ 307.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167671
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.642.636

Retención DNCP
₲ 1.084.636
Retención IVA
₲ 8.386.364
Retención Renta
₲ 8.386.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-179540
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.061.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.061.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363046
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento para Deportistas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes