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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007102
Monto de la Factura
₲ 3.069.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.724

Retención DNCP
₲ 11.459
Retención IVA
₲ 43.850
Retención Renta
₲ 58.467
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-113124
Monto Contrato
₲ 421.698.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.088.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.088.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298662
Nombre de la Licitación
Adquisición de Verduras y Panificados para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia