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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0012802
Monto de la Factura
₲ 11.465.950
Nro. Solicitud de Transferencia
107556
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.465.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-30869
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.854.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.854.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS DE LA MARCA MAHINDRA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social