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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031251
Monto de la Factura
₲ 1.283.260
Nro. Solicitud de Transferencia
19078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.260

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-20734
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.780.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.780.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar