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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0011553
Monto de la Factura
₲ 318.399.042
Nro. Solicitud de Transferencia
193110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.791.701

Retención DNCP
₲ 1.134.658
Retención IVA
₲ 8.683.610
Retención Renta
₲ 5.789.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-124008
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.343.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.343.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas