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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000183
Monto de la Factura
₲ 33.076.638
Nro. Solicitud de Transferencia
18517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.455.282

Retención DNCP
₲ 117.873
Retención IVA
₲ 902.090
Retención Renta
₲ 601.393
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
CE-12013-16-124008
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.083.343.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.083.343.089

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302453
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas