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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-92929
Monto Contrato
₲ 687.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.799.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.799.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274550
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS POR REPRESENTACION EXCLUSIVA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas