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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000126
Monto de la Factura
₲ 5.435.650
Nro. Solicitud de Transferencia
58317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.204

Retención DNCP
₲ 19.371
Retención IVA
₲ 148.245
Retención Renta
₲ 98.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12008-12-65068
Monto Contrato
₲ 10.871.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.338.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.338.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)