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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 177.274.720
Nro. Solicitud de Transferencia
63361
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.585.036

Retención DNCP
₲ 631.742
Retención IVA
₲ 4.834.765
Retención Renta
₲ 3.223.177
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117340
Monto Contrato
₲ 1.903.741.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.423.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.423.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301786
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1