Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 675.943.082
Nro. Solicitud de Transferencia
32321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.809.581
Retención DNCP
₲ 2.408.816
Retención IVA
₲ 18.434.811
Retención Renta
₲ 12.289.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-117340
Monto Contrato
₲ 1.903.741.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.810.423.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.423.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301786
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1