Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 337.819.244
Nro. Solicitud de Transferencia
63861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.259.959
Retención DNCP
₲ 1.203.865
Retención IVA
₲ 9.213.252
Retención Renta
₲ 6.142.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-118063
Monto Contrato
₲ 3.396.143.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.769.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.769.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301796
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1