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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 135.124.620
Nro. Solicitud de Transferencia
107243
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.501.057

Retención DNCP
₲ 481.535
Retención IVA
₲ 3.685.217
Retención Renta
₲ 2.456.811
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA LIBERTAD S.R.L.
RUC
80048895-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-15-111075
Monto Contrato
₲ 802.193.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.871.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.871.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296155
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Militares en el Departamento de Concepción 2ª Etapa
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2