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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008046
Monto de la Factura
₲ 3.513.400
Nro. Solicitud de Transferencia
9514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.341.180

Retención DNCP
₲ 12.520
Retención IVA
₲ 95.820
Retención Renta
₲ 63.880
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
178/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-115388
Monto Contrato
₲ 5.680.300.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.393.966.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.393.966.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)