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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000281
Monto de la Factura
₲ 152.314.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76240
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.848.558

Retención DNCP
₲ 542.794
Retención IVA
₲ 4.154.039
Retención Renta
₲ 2.769.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CE-12008-15-112240
Monto Contrato
₲ 3.251.724.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.331.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.092.331.339

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)