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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000719
Monto de la Factura
₲ 13.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52297
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.232.912

Retención DNCP
₲ 49.588
Retención IVA
₲ 379.500
Retención Renta
₲ 253.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-89506
Monto Contrato
₲ 1.093.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.361.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.361.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270210
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA SIEMENS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma