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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0110171
Monto de la Factura
₲ 6.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.423.849

Retención DNCP
₲ 24.856
Retención IVA
₲ 190.227
Retención Renta
₲ 126.818
Multa
₲ 209.250

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92210
Monto Contrato
₲ 1.096.045.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.795.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.795.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)