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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0092833
Monto de la Factura
₲ 21.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.710

Retención DNCP
₲ 75
Retención IVA
₲ 573
Retención Renta
₲ 382
Multa
₲ 1.260

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92210
Monto Contrato
₲ 1.096.045.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.795.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.795.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)