Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0092793
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.914
Retención DNCP
₲ 6.949
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 35.455
Multa
₲ 19.500
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-12008-14-92210
Monto Contrato
₲ 1.096.045.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.795.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.795.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267802
Nombre de la Licitación
CVE Nº 03/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSP Y BS" - ID 267.802
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)