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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003209
Monto de la Factura
₲ 2.740.781
Nro. Solicitud de Transferencia
66483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.781

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-52712
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.034.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.034.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS MARCA CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero