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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
011-003-0130159
Monto de la Factura
₲ 227.453
Nro. Solicitud de Transferencia
120288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.453

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-12001-12-53473
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional