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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 10.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57845
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.504.640

Retención DNCP
₲ 40.727
Retención IVA
₲ 155.843
Retención Renta
₲ 207.790
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMONA ADRIANA TORRES DE SEGOVIA
RUC
1382160-1
Número de Contrato
106/2014
Código de Contratación (CC)
LC-13006-14-102744
Monto Contrato
₲ 141.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.560.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284008
Nombre de la Licitación
Alquiler para la Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica