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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-212443
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.032.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.032.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404964
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico