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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026444
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.705.226

Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
LC-13003-22-212437
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.764.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.764.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404829
Nombre de la Licitación
Alquileres de Depósitos de Evidencias del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico