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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004312
Monto de la Factura
₲ 218.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.191.648

Retención DNCP
₲ 772.134
Retención IVA
₲ 5.970.109
Retención Renta
₲ 5.970.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
LC-23028-19-174840
Monto Contrato
₲ 262.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.255.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.255.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366253
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND EN LA EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2019
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial