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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.841

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA SELVA BÁEZ VDA. DE GIMÉNEZ
RUC
843457-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LC-12003-21-206532
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional