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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0133424
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29078
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.800

Retención DNCP
₲ 11.200
Retención IVA
₲ 42.857
Retención Renta
₲ 57.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DE ITAPUA
RUC
80038138-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13004-17-142981
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.321.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.321.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331786
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura