Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75490
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELINA VERGA DE GIMENEZ
RUC
2049592-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LC-13003-10-10844
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.725.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.725.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199860
Nombre de la Licitación
ALQUILER LOCAL DEPOSITO 2 PARA REGIONAL SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico