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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 5.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
151788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.561.777

Retención DNCP
₲ 21.556
Retención IVA
₲ 83.333
Retención Renta
₲ 166.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-12008-18-158075
Monto Contrato
₲ 139.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.233.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.233.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340393
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Deposito del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)