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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143338
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.527

Retención DNCP
₲ 22.927
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 177.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Ana de Jesus Roig
RUC
253704-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LC-12008-20-194124
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.472.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.472.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383894
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)