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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA FERRO S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL E INMOBILIARIA
RUC
80002724-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LC-12008-10-2179
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.735.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.735.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198906
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCAL ADMINISTRATIVO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY