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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.324.114

Retención DNCP
₲ 133.029
Retención IVA
₲ 514.286
Retención Renta
₲ 1.028.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADELINA VERGA DE GIMENEZ
RUC
2049592-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-155867
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.796.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.796.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico