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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127094
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.410

Retención DNCP
₲ 24.019
Retención IVA
₲ 92.857
Retención Renta
₲ 185.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA IGNACIA VERA VDA DE OLMEDO
RUC
102836-7
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-154316
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.292.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.292.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339345
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS EN EL INTERIOR DEL PAIS - AREA I
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico