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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108554
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49510
Monto Contrato
₲ 55.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.939.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.939.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico