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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000077
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILDA ISIDORA GIMENEZ ROJAS
RUC
1267010-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LC-13006-20-190922
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.212.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.212.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384468
Nombre de la Licitación
Alquiler de la Sede de Presidente Franco
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica