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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000877
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-211166
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.047.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.047.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios