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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.518.134

Retención DNCP
₲ 48.533
Retención IVA
₲ 185.714
Retención Renta
₲ 247.619
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CLEMENTINA MIRANDA TORRES
RUC
537628-9
Número de Contrato
021_2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-113893
Monto Contrato
₲ 159.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.636.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.636.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298749
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Depósito de Archivos Institucionales.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social