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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056182
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178267
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.162.200

Retención DNCP
₲ 66.514
Retención IVA
₲ 257.143
Retención Renta
₲ 514.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION UNIDAD PEDAGOGICA PEDRO JUAN CABALLERO
RUC
80039015-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-162942
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.603.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.603.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura