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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000384
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.686

Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIV.CATOLICA NTRA.SRA.DE LA ASUNCION CAMPUS UNIVERSITARIO DE ITAPUA
RUC
80038138-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13004-18-160412
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.996.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348660
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALONES PARA DESARROLLO DE CLASES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura