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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473

Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTANISLAO STRUWAY SAMANIEGO
RUC
844349-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188518
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.121.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.121.892

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico