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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002911
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120573
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767

Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HADAR CENTAURI SA
RUC
80022027-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LC-13003-20-188481
Monto Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.337.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.337.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico