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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.329.600

Retención DNCP
₲ 470.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOMINIO MA.HORTENCIA OJEDA DE BUZO Y OTROS
RUC
80019050-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135816
Monto Contrato
₲ 1.551.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.492.200.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.492.200.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico