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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.332.800

Retención DNCP
₲ 67.200
Retención IVA
₲ 257.142
Retención Renta
₲ 342.858
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135815
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.491.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.491.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico